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三是与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展食品安全风险监测评估、食品安全事件的流行病学调查及患者救治工作,会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向县市场监管局通报食品安全风险评估结果,对于得出不安全结论的食品,县市场监管局应当立即采取措施。县市场监管局在监督管理中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监管局会同县卫生健康局建立药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
我部门共设置12个内设机构,分别为办公室、组织人事股(党委办公室)、计划财务股、政策法规股、行政审批服务股、质量和标准化计量认证认可监管股、特种设备安全监察股、食品安全综合协调和监管股、药品医疗器械化妆品监管股、市场秩序监管股、知识产权广告监管股、市场监督管理行政执法大队;设13个乡镇市场监督管理所,分别为田园、柯街、卡斯、湾甸、勐统、耈街、温泉、漭水、更戛、鸡飞、翁堵、珠街、大田坝市场监管所,为昌宁县市场监督管理局的派出机构。
5.紧盯“三品一特”监管,守牢领域安全底线。一是筑牢食品安全底线。开展肉类产品违法犯罪、严打夏季夜市假劣肉制品等专项检查,加大校园食品安全专项整治力度,全面落实食品安全校长负责制和学校负责人陪餐制,不断加大野生菌中毒等相关食品安全知识防控宣传力度,无安全事故发生。二是筑牢药械化安全底线。切实推进药品安全巩固提升行动、“药剑”行动。三是筑牢重点工业产品质量安全底线。开展重点工业产品质量安全风险隐患排查行动。四是筑牢特种设备安全底线。扎实开展特种设备安全隐患大排查大整治,组织开展全县范围内电梯社会共治。全县特种设备事故和死亡人数“双零”,全县市场监管领域未发生重特大安全事故和区域性系统性突发性事件。
与上年相比,收入合计减少495487.04元,下降3.55%。其中:财政拨款收入减少535482.63元,下降3.85%;上级补助收入0.00元,与上年度持平;事业收入0.00元,与上年度持平;经营收入0.00元,与上年度持平;附属单位上缴收入0.00元,与上年度持平;其他收入增加39995.59元,增长130.03%。变动原因为:一是财政拨款收入减少535482.63元。在职人员减少,行政运行收入减少553119.19元;缴纳以前年度养老保险、职业年金,增加421345.16元;农贸市场改造提升项目收入减少500000.00元。二是其他收入增加39995.59元。新增创越公司拨入的办公经费补助收入30000.00元。
与上年相比,支出合计减少535175.30元,下降3.83%。其中:基本支出减少529208.11元,下降4.05%;项目支出减少5967.19元,下降0.67%;上缴上级支出0.00元,与上年度持平;经营支出0.00元,与上年度持平;对附属单位补助支出0.00元,与上年度持平。主要原因为:一是基本支出减少529208.11元。因为在职人员较上年减少3人,人员经费减少431458.52元、公用经费减少97749.59元。二是项目支出减少5967.19元。农贸市场提升改造项目支出减少。
基本支出较2023年对比减少529208.11元。一是因为在职人员较上年减少3人,人员经费减少431458.52元。二是公用经费减少97749.59元。其中:办公费增加42002.86元、印刷费增加6000.00元(新增购置营业执照芯费用)、邮电费减少27951.16元、差旅费减少47281.00元(单位调低差旅费补助标准)、公务接待费减少29558.00元(开展基层减负工作,接待费大幅下降)、劳务费增加37740.98元、工会经费减少36429.00元、其他交通费用减少59200.00元。
1.一般公共服务(类)支出10371321.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.26%,完成年初预算的98.37%。主要用于市场监督管理机构正常运转的日常支出;加强执法办案成本性支出;推动市场监管领域社会共治机制,建立健全市场主体社会信用体系的费用支出。具体如下:2013801行政运行支出9162906.54元、2013805市场秩序执法支出20321.00元、2013850事业运行支出1156633.00元、2013899其他市场监督管理事务支出31461.00元。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算为128326.00元,决算为149616.36元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.87%,完成年初预算的116.59%;公务接待费支出年初预算为48304.00元,决算为18746.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.13%,完成年初预算的38.81%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加21289.93元,增长16.59%;公务接待费支出决算较上年减少29558.00元,下降61.19%;具体是国内接待费支出决算18746.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少29558.00元,下降61.19%;国(境)外接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为128326.00元,决算为149616.36.00元,完成年初预算的116.59%;公务接待费支出年初预算为48304.00元,决算为18746.00元,完成年初预算的38.81%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:1.公务用车运行维护费支出决算较上年增加21289.93元,单位车辆年龄较大及开展各项工作需要,车辆维护成本增加。2.公务接待费支出决算较上年减少29558.00元,为开展基层减负工作,上级到昌开展工作减少,公务接待费大幅下降。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算上年增加21289.93元,增长16.59%;公务接待费支出决算减少29558.00元,下降61.59%,具体是国内接待费支出决算18746.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少29558.00元,下降61.59%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:1.公务用车运行维护费支出决算较上年增加21289.93元,单位车辆年龄较大及开展各项工作需要,车辆维护成本增加。2.公务接待费支出决算较上年减少29558.00元,为开展基层减负工作,上级到昌开展工作减少,公务接待费大幅下降。
昌宁县市场监督管理局2024年机关运行经费支出1121203.00元,比上年减少97749.59元,下降8.02%,主要原因是办公费、印刷费、维修费、劳务费、公车运维费增加117432.77元;水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出减少215182.36元。部门机关运行经费主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金支出,主要为办公费164097.62元、印刷费6000.00元、水费5980.20元、电费10000.00元、邮电费4048.84元、差旅费32719.00元、维修费11649.00元、公务接待费18746.00元、劳务费37740.98元、工会经费76815.00元、公务用车运行维护费149616.36元、其他交通费用581350.00元、其他商品和服务支出(离退休人员公用经费支出)22440.00元。
截至2024年末,昌宁县市场监督管理局资产总额8769435.63元,其中,流动资产4389023.45元,固定资产4336440.94元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产43971.24元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少516834.49元,其中固定资产减少407044.40元。处置房屋建筑物443.63平方米,账面原值343546.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋840平方米,账面原值2219797.30元,实现资产使用收入264013.58元。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。